Создание и заполнение документа "Поступление МЗ": различия между версиями

Нет описания правки
Нет описания правки
 
Строка 1: Строка 1:
'''[[Базы знаний по конфигурациям 1C|← Назад]]'''
'''[[База знаний по расширению ГС: Модуль учета питания для Бухгалтерии государственного учреждения 8|← Назад]]'''





Текущая версия от 11:17, 12 октября 2024

← Назад


В подсистеме "Учет питания" выбираем документ "Поступление МЗ"

Рис.1

Нажимаем кнопку "Создать"

Рис.2

В открывшемся окне необходимо заполнить следующие поля:

  1. Дата
  2. Организация
  3. МОЛ/Место хранения
  4. Контрагент
  5. Договор
Рис.3

После заполнение полей нажимаем на кнопку "Подобрать по договору", в открывшемся окне будет представлен список номенклатуры, которая может быть оприходована исходя из выбранного договора. Если нажать 2 раза левой кнопкой мыши на любой из этих продуктов он перенесется вниз, в нижней части мы редактируем только колонку "Количество" остальные колонки заполняются автоматически. После выбора нужных продуктов и ввода количества - нажимаем кнопку "Перенести в документ"

Рис.4

Примечание: в крайней колонке можно увидеть остаток по договору на текущий момент

Далее переходим во вкладку "Дополнительно" где заполняем следующие поля:

  1. Вид - это вид документа который передается поставщиком(Накладная, УПД и прочее)
  2. Номер - номер документа который поступил
  3. От какого числа - день поступления
Рис.5

После этого нажимает кнопку "Провести и закрыть"


← Назад